北京市朝阳区东风社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区东风社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区东风社区卫生服务中心
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区东风社区卫生服务中心成立于2007年2月,前身为朝阳区石佛营医院,地处朝阳区中心地带,一中心三址(泛海中心、南十里居中心、石佛营西里中心),其中泛海中心紧邻北京朝阳站,地理位置优越。中心总建筑面积近9452.35平方米,下设观湖国际、将台洼、石佛营东里三所社区卫生服务站,服务面积7.38平方公里,服务人口6.27万人。我中心坚持以健康为中心,以社区为范围,以家庭为单位,以需求为导向的服务宗旨,为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作,对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。东风中心组织机构及下设卫生服务站情况如下:东风中心下设14个科室,分别为办公室、财务科、全科、院前急救、护理、保健科、康复科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、医学影像中心、妇科、后勤。我中心一中心3址并下设3个卫生服务站:中心三址分别为:泛海中心、南十中心、石佛营西里分中心。3个站分别为:石佛营东里社区卫生服务站,观湖国际社区卫生服务站,将台洼社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区东风社区卫生服务中心行政编制0人,实际0人;事业编制 97人,实际82人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区东风社区卫生服务中心2024年将加强本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作,并对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算20528.790339万元,比2024年19630.570819万元增加898.219520万元,增长4.58%。增长原因:因增开治疗项目及康复病房的设备投入,预计2025年医疗收入将会增长。其中:本年财政拨款收入4012.790339万元,比2024年4030.570819万元减少17.780480万元,下降0.44%,主要原因:因人员退休,在职人数减少;本年其他资金收入16516.000000万元,比2024年15600.000000万元增加916.000000万元,增长5.87%,主要原因是随着社区卫生服务中心发展,预计2025年医疗收入增加;单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3307.281037万元,占总支出预算16.11%,比2024年3374.316766万元减少67.035729万元,下降1.99%,下降原因为:由于人员退休,在职人数减少,2025年预算经费下降。
(二)项目支出预算17221.509302万元,占总支出预算83.89%,比2024年16256.254053万元增加965.255249万元,增长5.94%,由于增开治疗项目及康复病房的设备投入,专用材料成本相应增长,因此2025年预算经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区东风社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算10.427067万元,比2024年"三公经费"财政拨款预算10.975860万元,减少0.548793万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年预算持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.594567万元,比2024年预算数0.625860万元,减少0.031293万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.832500万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年预算数持平;公务用车运行维护费2025年预算数9.832500万元。比2024年预算数10.350000万元减少0.517500万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区东风社区卫生服务中心政府采购预算总额146.049688万元。其中:政府采购货物预算5.850000万元,政府采购工程预算0.000000万元,政府采购服务预算140.199688万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区东风社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年,本单位汽车5辆,96.068400万元;单价100万元以上设备(不含车辆)8台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市朝阳区东风社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目11个,详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)